| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ č. 1/2019 |
20.3.2019 |
1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... |
Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA |
50692348 |
1 079,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 02/2019 |
19.3.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 02/2019 |
- |
|
10 784,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 4/2019 |
19.3.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... |
Spišská katolícka charita |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK |
14.3.2019 |
Dodatok č. 4 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPU č. 3/2018/ZPÚ/SL |
1.3.2019 |
Prevádzkovateľ 1 je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Plavnica. Na tento účel má s... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 01/2019 |
20.2.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 01/2019 |
- |
|
19 247,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 01/2019 |
20.2.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 01/2019 |
- |
|
1 749,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 |
15.2.2019 |
Dodatok č. 1 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 2018 |
29.1.2019 |
Objednávky za rok 2018 |
- |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 12/2018 |
- |
|
46 160,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 12/2018 |
- |
|
1 698,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 2/2019 |
18.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Základná organizácia JDS Plavnica |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 1/2019 |
15.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
FK Družstevník Plavnica |
|
26 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 3/2019 |
10.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ 030119 |
3.1.2019 |
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Akcia: 2017 -... |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
9,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D k ZoPVS |
3.1.2019 |
Balík Magio Internet XL, Biznis linka 200. |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D k ZoPVS 3119 |
3.1.2019 |
AKCIA: Easy Pecka |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoN nebytových priestorov |
28.12.2018 |
Prenajímateľ – vlastník objektu obecného úradu a budovy materskej školy Plavnica dáva do... |
KABELOVKA, spol. s r. o. |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 11/2018 |
19.12.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 11/2018 |
- |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 11/2018 |
19.12.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 11/2018 |
- |
|
39 473,30 EUR |