|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 3/2024 |
19.4.2024 |
Zoznam prijatých faktúr 3/2024 |
|
|
43 735,92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č. 3/2019 |
2.9.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... |
EUROVIA SK, a. s. |
31651518 |
45 539,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 12/2018 |
- |
|
46 160,19 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Zmluva o poskytnutí NFP |
21.6.2023 |
Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP, Názov projektu: Riešenie migračných výziev... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
46 800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 15102024 |
15.10.2024 |
Uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela s názvom: "Detské inkluzívne... |
Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. |
54527171 |
48 445,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 12/2021 |
25.1.2022 |
Zoznam prijatých faktúr 12/2021 |
- |
|
49 836,11 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Úverová zmluva č. 230666-2014 |
14.11.2014 |
Úver na financovanie projektu "Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Plavnica" |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
00682420 |
50 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
21.8.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 7/2018 |
- |
|
53 645,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
21.7.2014 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2014 |
- |
|
54 843,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 08/2019 |
19.9.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 08/2019 |
- |
|
54 890,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 7/2024 |
22.8.2024 |
Zoznam prijatých faktúr 7/2024 |
- |
|
55 188,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1108017 |
18.8.2011 |
Za vykonanie povodňových záchranných prác - za prepravu lomového kameňa, za prepravu... |
GP-TRANS spol. s r. o., Plavnica |
|
55 999,92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZ16102023 |
16.10.2023 |
Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v zmluve za odplatu pre mandanta v... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
56 400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 10/2024 |
20.11.2024 |
Zoznam prijatých faktúr 10/2024 |
- |
|
56 962,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 05/2020 |
19.6.2020 |
Zoznam prijatých faktúr 5/2020 |
- |
|
57 203,10 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
296251-2018 |
27.7.2018 |
Na základe žiadosti klienta zo dňa 11.07.2018 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
00682420 |
60 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
296251-2018 |
27.7.2018 |
V zmysle tejto dohody dlžník vyhlasuje, že odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku vystavenú... |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
00682420 |
60 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 9/2023 |
18.10.2023 |
Zoznam prijatých faktúr 9/2023 |
- |
|
60 245,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.4.2012 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2012 |
- |
|
63 576,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 09/2018 |
18.10.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 9/2018 |
- |
|
66 746,64 EUR |