Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20112833 | 13.7.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac jún 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 334,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1110003 | 18.10.2011 | Za dodávku materiálu fr. 0/32 vrátane prepravy a za prepravu materiálu fr. 0/90 | GP-TRANS, spol. s r. o., Plavnica | 1 418,42 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 3.11.2011 | Záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo, ktorým je súbor činností a prác pri zhotovení... | WIG, spol. s r. o. Prešov | 1 440,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011007 | 22.12.2011 | Za práce a činnosti vykonané podľa ZoD zo dňa 27. 10. 2011 | WIG, spol. s r. o., Prešov | 1 440,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114166 | 8.10.2011 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 489,61 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 201107 | 18.2.2011 | Zmluva o dielo | Mgr. Adriána Krajňáková, Prešov | 1 500,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 558/2016/OK | 29.7.2016 | Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.5/2021 | 16.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 573/2024/OPR | 28.6.2024 | Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z... | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 500,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2011 | 10.8.2011 | Za ťažbu, manipuláciu a dovoz kmeňov, za lano na prichytenie kmeňov a za svorky na zaistenie... | Peter Semančík, Stará Ľubovňa | 1 507,60 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.2.2017 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do... | Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 541,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110498 | 9.3.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 545,26 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20111597 | 5.5.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 546,57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113358 | 12.9.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 549,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20111906 | 5.6.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 555,09 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0111034328 | 31.3.2011 | Za jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 1 558,92 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZOD č. 222/12 | 19.9.2012 | Vypracovanie Prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie. | W-Control, Poprad | 1 560,00 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | - | 4.1.2017 | Zoznam vyhotovených faktúr 12/2016 | - | 1 578,57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 19/2011 | 19.9.2011 | Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop -... |
Dušan Harčarik, Ľubotín | 1 593,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 28.1.2011 | Za odbornú prehliadku plynových kotlov v bytových domoch č. 504 a 505 | INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 612,80 EUR |