|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
377/2017 |
12.4.2017 |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná:... |
W-Control, s. r. o. |
36804207 |
6 200,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110154 |
18.10.2011 |
Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... |
INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad |
|
6 311,74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPVK na rok 2023 |
22.12.2022 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
6 385,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 21/2021 |
25.1.2023 |
Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... |
Pentimex, s.r.o. |
31622054 |
6 480,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPVK č.18/2024 na rok 2024 |
19.12.2023 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... |
W-Control, s r. o. |
36804207 |
6 488,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
28.11.2013 |
Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... |
Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby |
40291952 |
6 591,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPVK č. 18/2024 na rok 2025 |
19.12.2024 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... |
W-Control, s r. o. |
36804207 |
6 724,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
12.2.2014 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2014 |
- |
|
6 799,67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
10.8.2012 |
Kúpna zmluva |
Jozef Ševčík, Plavnica 298 |
|
6 901,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101110740 |
1.8.2011 |
Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity |
IS - LOM s. r. o. Maglovec |
|
7 151,30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
30.6.2017 |
Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
37872915 |
7 428,07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2014 |
9.1.2015 |
Mandátna zmluva - poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru... |
INPRO POPRAD, s. r. o. |
36501476 |
7 980,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
24.3.2014 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2014 |
- |
|
8 078,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
2.3.2015 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2015 |
- |
|
8 161,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
20.6.2013 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2013 |
- |
|
8 381,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
13.3.2013 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2013 |
- |
|
8 685,37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2018 |
7.12.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
8 700,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
8.4.2015 |
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... |
Anton Pristač - PRITON |
30614139 |
8 750,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
4.1.2016 |
Zoznam vydaných faktúr 1-12/2015 |
- |
|
8 907,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 2/2025 BJ |
31.3.2025 |
Zoznam prijatých faktúr 2/2025 BJ |
- |
|
9 000,90 EUR |