|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet   | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | 30110316 | 10.8.2011 | Za dopravu a odpredaj lomového kameňa | JUNO  DS, s. r. o., Stará Ľubovňa |  | 1 850,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 7417653255 | 2.5.2011 | Za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika a. s. Košice |  | 2 881,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2240002722 | 24.1.2011 | Za elektrinu | VSE Košice |  | 4 429,68 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2240002722 | 3.2.2011 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a. s.,  Košice |  | 2 881,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2240002722 | 29.7.2011 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika, Košice |  | 2 958,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2240002722 | 8.11.2011 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a. s., Košice |  | 2 958,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 11010 | 7.4.2011 | Za elektrocentrálu HX 5000T | Ján Mrug, Plavnica |  | 1 300,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 11011 | 7.4.2011 | Za elektrocentrálu LX 3000 | Ján Mrug, Plavnica |  | 650,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 04042011 | 7.4.2011 | Za elektroinštalačné práce na obecnom úrade | Martin Kyšeľa, Plavnica |  | 821,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 11000025 | 14.4.2011 | Za geometrický plán | Miroslav Ščurka, Chmeľnica |  | 554,50 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2011153 | 20.9.2011 | Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko | INŠTALA  NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa |  | 4 288,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0111034328 | 31.3.2011 | Za jedálne kupóny | LE CHEQUE  DEJEUNER s. r. o. |  | 1 558,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0111054646 | 2.6.2011 | Za jedálne kupóny | LE CHEQUE  DEJEUNER s. r. o. |  | 1 938,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0111073313 | 29.7.2011 | Za jedálne kupóny | LE CHEQUE  DEJEUNER s. r. o. |  | 3 513,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 0111114394 | 28.11.2011 | Za jedálne kupóny - 530 ks | LE CHEQUE  DEJEUNER s. r. o. |  | 1 870,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra vyšlá | 20112149 | 2.3.2011 | Za kanalizáciu - stočné | Základná škola s Materskou školou Plavnica |  | 465,52 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1101110725 | 29.7.2011 | Za lomový kameň | IS - LOM s. r. o. Maglovec |  | 4 487,04 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1101110726 | 29.7.2011 | Za lomový kameň | IS - LOM s. r. o. Maglovec |  | 4 692,47 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 1101110740 | 1.8.2011 | Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity | IS - LOM s. r. o. Maglovec |  | 7 151,30 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 24.2.2011 | Za materiál | TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa |  | 1 009,98 EUR |